平成20年度一般会計歳出(性質別)

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ページ番号 C1008586  更新日  令和5年3月31日

平成20年度一般会計歳出(性質別)

平成20年度一般会計歳出(性質別)

(注)その他:積立金・投資及び出資金・貸付金・予備費


義務的経費は減、普通建設事業費は2年連続増

 枠配分予算制度による経常的経費の削減に加え、行政改革の実施項目に掲げた、次の2項目に取り組みました。
 <人件費の抑制>集中改革プランに基づく職員数の縮減や特殊勤務手当の見直しなどにより前年度比2.9%の減となりました。
<特別会計への繰出金の削減>国の医療制度改革に伴い、老人保健医療事業特別会計の縮小や後期高齢者医療事業特別会計の新設、介護保険事業特別会計で増となっていますが、他の会計では引き続き事業内容を精査して削減に取り組み、繰出金全体では3年連続の減(前年度比8.1%減)となっています。
 そのほか、普通建設事業費では、緑が浜小学校校舎棟購入事業やツインウェイヴ耐震補強事業などにより、前年度比21.4%の増となっています。
 補助費等では、後期高齢者医療制度新設に伴い県内市町村で組織する広域連合への負担金や税源移譲による市税還付金の増などにより、前年度比35.9%の増となっています。

歳出性質別一覧表(単位:千円)
区分 平成20年度予算額 平成20年度構成比 平成19年度予算額 構成比構成比 比較増減額 比較伸率
義務的経費:人件費 13,672,607 24.8% 14,084,129 25.7% -411,522 -2.9%
義務的経費:扶助費 9,154,663 16.6% 9,242,969 16.9% -88,306 -1.0%
義務的経費:公債費 5,509,086 10.0% 5,616,207 10.3% -107,121 -1.9%
投資的経費:普通建設事業費 5,010,959 9.1% 4,128,453 7.5% 882,506 21.4%
投資的経費:災害復旧費 3,000 0.0% 3,000 0.0% 0 0.0%
その他の経費:物件費 8,480,388 15.4% 8,466,821 15.5% 13,567 0.2%
その他の経費:維持補修費 1,204,190 2.2% 1,379,050 2.5% -174,860 -12.7%
その他の経費:補助費等 4,654,113 8.4% 3,423,627 6.3% 1,230,486 35.9%
その他の経費:積立金 146,645 0.3% 91,132 0.2% 55,513 60.9%
その他の経費:投資及び出資金 10,000 0.0% 2,499 0.0% 7,501 300.2%
その他の経費:貸付金 1,205,640 2.2% 1,705,640 3.1% -500,000 -29.3%
その他の経費:繰出金 5,978,709 10.9% 6,506,473 11.9% -527,764 -8.1%
その他の経費:予備費 50,000 0.1% 50,000 0.1% 0 0.0%
歳出合計 55,080,000 100.0% 54,700,000 100.0% 380,000 0.7%

主な増減理由

人件費
増:退職手当の増
減:職員数の削減
扶助費
増:介護給付費、自立支援給付費などの支給増
減:生活保護扶助費、小児医療費助成事業費の減
公債費
減:元金償還金の減
普通建設事業費
増:緑が浜小学校校舎棟購入事業費、ツインウェイヴ耐震補強事業費の増
減:小・中学校地震対策整備事業費、(仮称)堤スポーツ広場整備事業費の減
物件費
増:(仮称)柳島スポーツ広場整備事業費、災害時要援護者支援事業費の増
減:戸籍電算化システム事業費の減
維持補修費
減:公共施設のアスベスト対策費の減
補助費等
増:神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金、過年度市税還付金及び還付加算金の増
積立金
増:ごみ減量化・資源化基金及び緑のまちづくり基金等への積立金の増
繰出金
減:国民健康保険事業や下水道事業などの特別会計への繰出金の精査による減

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