平成19年度一般会計歳出(目的別)

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ページ番号 C1008600  更新日  令和5年3月31日

平成19年度一般会計歳出(目的別)

平成19年度一般会計歳出(目的別)

(注)その他:議会費・労働費・農林水産業費・災害復旧費・予備費

歳出目的別一覧表(単位:千円)
区分 平成19年度予算額(市民1人当り) 平成19年度構成比 平成18年度予算額(市民1人当り) 平成18年度構成比 比較増減額(市民1人当り) 比較伸率
議会費 408,841(1,781) 0.8% 403,776(1,768) 0.8% 5,065(13) 1.3%
総務費 8,497,332(37,026) 15.5% 8,810,302(38,584) 16.4% - 312,970(- 1,558) -3.6%
民生費 16,699,173(72,765) 30.5% 16,596,140(72,681) 31.0% 103,033(84) 0.6%
衛生費 6,248,573(27,228) 11.4% 6,046,714(26,481) 11.3% 201,859(747) 3.3%
労働費 295,931(1,290) 0.5% 291,758(1,278) 0.6% 4,173(12) 1.4%
農林水産業費 440,415(1,919) 0.8% 390,198(1,709) 0.7% 50,217(210) 12.9%
商工費 683,217(2,977) 1.3% 558,953(2,448) 1.0% 124,264(529) 22.2%
土木費 6,377,955 (27,791) 11.7% 6,610,209(28,949) 12.3% - 232,254(-1,158) -3.5%
消防費 2,368,997(10,323) 4.3% 2,402,875(10,523) 4.5% - 33,878(- 200) -1.4%
教育費 7,010,359(30,547) 12.8% 5,936,828(26,000) 11.1% 1,073,531(4,547) 18.1%
災害復旧費 3,000(13) 0.0% 3,000(13) 0.0% 0(0) 0.0%
公債費 5,616,207(24,472) 10.3% 5,489,247(24,039) 10.2% 126,960(433) 2.3%
予備費 50,000(218) 0.1% 50,000(219) 0.1% 0(- 1) 0.0%
歳出合計 54,700,000(238,350) 100.0% 53,590,000(234,692) 100.0% 1,110,000(3,658) 2.1%

(注)人口は、平成18年度は18年4月1日(228,342人)、平成19年度は19年2月1日(229,494人)現在の統計数値を使用。


主要な事業

議会費

議会活動費 (24,148千円)
会議映像配信システム事業 (2,948千円)

総務費

茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業 (7,020千円)
消費生活相談事業 (9,698千円)

民生費

放課後児童健全育成事業 (143,263千円)
介護老人保健施設の整備 (45,760千円)

衛生費

小児医療費助成事業 (483,158千円)
老人保健事業 (719,065千円)

労働費

就業支援事業 (1,940千円)
勤労者等教育資金利子補給制度 (1,600千円)

農林水産業費

赤羽根土地改良推進事業 (66,150千円)
赤羽根市民農園整備促進事業 (57,547千円)

商工費

創業者支援推進事業 (2,688千円)
中小企業金融対策事業 (460,306千円)

土木費

コミュニティバス運行事業 (123,272千円)
新国道線街路事業 (422,372千円)

消防費

消防車両整備事業 (21,223千円)
住宅用警報器の給付・補助事業 (33,749千円)

教育費

地震対策整備事業 (520,000千円)
(仮称)堤スポーツ広場整備事業 (261,600千円)

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